UIT 2026: valor vigente, conversor y porcentajes
La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para 2026 es de S/ 5,500, según el Decreto Supremo 301-2025-EF. Convierte montos, revisa sus porcentajes y el histórico.
- UIT 2026: S/ 5,500
- D.S. 301-2025-EF
- Conversor gratis
Convierte UIT a soles y soles a UIT
Tabla de equivalencias 2026
| Porcentaje o cantidad | Monto en soles |
|---|---|
| 10% | S/ 550 |
| 25% | S/ 1,375 |
| 50% | S/ 2,750 |
| 1 UIT | S/ 5,500 |
| 2 UIT | S/ 11,000 |
| 7 UIT | S/ 38,500 |
| 15 UIT | S/ 82,500 |
| 300 UIT | S/ 1,650,000 |
| 1,700 UIT | S/ 9,350,000 |
¿Qué es y para qué se usa?
Es un valor de referencia que el Ministerio de Economía y Finanzas fija cada año. Se usa para determinar límites, deducciones, multas y obligaciones tributarias y administrativas.
Límites de regímenes
El Régimen MYPE Tributario llega hasta 1,700 UIT; los pagos a cuenta de 1% aplican hasta 300 UIT.
Deducciones personales
Los trabajadores deducen 7 UIT de sus rentas de trabajo, y pueden deducir hasta 3 UIT adicionales por gastos.
Tasas del Impuesto a la Renta
En el RMT, la tasa de 10% aplica hasta 15 UIT de renta neta.
Multas
Muchas multas tributarias se expresan como porcentaje de la UIT.
Histórico del valor
| Año | Valor UIT |
|---|---|
| 2026 | S/ 5,500 |
| 2025 | S/ 5,350 |
| 2024 | S/ 5,150 |
| 2023 | S/ 4,950 |
| 2022 | S/ 4,600 |
| 2021 | S/ 4,400 |
| 2020 | S/ 4,300 |
| 2019 | S/ 4,200 |
| 2018 | S/ 4,150 |
| 2017 | S/ 4,050 |
| 2016 | S/ 3,950 |
| 2015 | S/ 3,850 |
Uit: resumen y recomendaciones

Mantener tu información tributaria en orden no depende solo de conocer las normas: también requiere hábitos simples que puedes aplicar cada semana en tu negocio.
Revisa que los datos de tus clientes estén completos antes de emitir cualquier comprobante. Un número de documento mal digitado o una dirección incompleta suele generar correcciones que consumen tiempo y pueden terminar en notas de crédito innecesarias.
Programa en tu calendario las fechas de vencimiento según el último dígito de tu RUC y prepara la información con algunos días de anticipación. Así evitas presentar declaraciones a última hora, cuando es más fácil cometer errores.
Guarda de forma ordenada los archivos de respaldo de tus ventas y compras. Tenerlos a la mano facilita responder cualquier requerimiento, conciliar tus registros con tu contador y revisar el historial de un cliente cuando lo necesites.
Si trabajas con un contador externo, compártele un reporte mensual con el resumen de tus operaciones. La comunicación constante reduce las diferencias entre lo que registras y lo que se declara.
Por último, capacita a las personas que emiten comprobantes en tu negocio. Unos minutos de práctica con casos reales, como anulaciones o descuentos, previenen la mayoría de errores del día a día.
Otro punto que conviene cuidar es la conciliación entre lo que vendes y lo que cobras. Compara al cierre de cada semana tus ventas registradas con los depósitos en tus cuentas y con los pagos recibidos por billeteras digitales.
Cuando detectes una diferencia, corrígela lo antes posible y deja una nota que explique el motivo. Este registro simple te ayudará a sustentar tus operaciones si más adelante necesitas revisarlas.
También es recomendable revisar tus compras: verifica que tus proveedores estén activos y habidos, que los comprobantes recibidos tengan los datos correctos y que los montos coincidan con lo que realmente pagaste.
Para el control de inventario, registra entradas y salidas en el momento en que ocurren. Un stock actualizado te permite saber qué productos reponer, detectar faltantes a tiempo y tomar mejores decisiones de compra.
Finalmente, reserva un momento al mes para revisar los indicadores de tu negocio: ventas por día, productos más vendidos, gastos principales y margen. Con esa información podrás planificar el siguiente mes con más seguridad.
Planificar tus obligaciones con anticipación es una de las mejores formas de proteger la liquidez de tu negocio. Estima cada mes cuánto deberás pagar de impuestos y separa ese monto apenas recibas tus ingresos, para no usarlo en otros gastos.
Revisa también si tu régimen tributario sigue siendo el más conveniente. Cuando tus ventas crecen o cambia el tipo de clientes que atiendes, puede convenirte evaluar otro régimen con tu contador antes del inicio del siguiente ejercicio.
Otra buena práctica es documentar tus gastos con comprobantes válidos. Muchos pequeños negocios pagan más impuestos de lo necesario simplemente porque no solicitan factura en sus compras o pierden los documentos antes de registrarlos.
Si vas a contratar personal, infórmate sobre las obligaciones laborales y previsionales que se generan desde el primer mes. Tener claras estas cargas desde el inicio evita sorpresas y te permite fijar precios que realmente cubran tus costos.
Recuerda que las multas suelen crecer con el tiempo por los intereses. Si detectas un error en una declaración, rectificarlo de forma voluntaria y a tiempo casi siempre resulta más barato que esperar una notificación.
Finalmente, aprovecha la tecnología: un sistema que emite comprobantes, controla el inventario y genera reportes te ahorra horas de trabajo manual y reduce los errores que luego cuestan dinero.
Al hacer cálculos tributarios, usa siempre el valor vigente del año en que ocurre la operación y conserva la referencia de la norma que lo aprobó. Así podrás explicar tus números si más adelante alguien los revisa.
Cuando trabajes con porcentajes, redondea solo al final del cálculo. Redondear en pasos intermedios puede generar pequeñas diferencias que, sumadas a lo largo del año, terminan descuadrando tus registros.
Si llevas tus cuentas en una hoja de cálculo, separa en celdas distintas los valores de referencia y las fórmulas. De esta manera, cuando cambie el valor oficial, solo tendrás que actualizar un dato y todo lo demás se recalculará.
Para multas y sanciones, revisa si corresponde aplicar algún régimen de gradualidad. En muchos casos, subsanar la infracción de forma voluntaria reduce de manera importante el monto a pagar.
En el caso de los trabajadores independientes, conviene proyectar los ingresos del año desde los primeros meses. Esa proyección ayuda a saber si corresponde suspender retenciones o si habrá un pago adicional en la declaración anual.
Recuerda también que los límites de los regímenes tributarios se evalúan sobre ingresos anuales. Lleva un acumulado mes a mes para detectar a tiempo si estás cerca de superar el tope de tu régimen.
Y si tienes dudas sobre un cálculo específico, compártelo con tu contador antes de presentar la declaración: una revisión rápida suele evitar rectificaciones posteriores.
Antes de tomar decisiones importantes, consulta siempre la normativa vigente en el portal oficial de SUNAT o apóyate en un especialista.
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Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale la UIT en 2026?
S/ 5,500, fijada por el Decreto Supremo 301-2025-EF.
¿Cuánto es 7 UIT en 2026?
S/ 38,500. Es la deducción anual de las rentas de trabajo.
¿Cuánto es 1,700 UIT?
S/ 9,350,000, el límite de ingresos del Régimen MYPE Tributario.
¿Con qué UIT calculo una multa?
Por lo general, con la UIT vigente a la fecha en que se comete o detecta la infracción.
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